企业财务出入专项审计情况的公告
2025-06-20为进一步加强企业财务措置,提高资金使用后果,确保企业计较正当合规,我公司于近期开展了2023年度财务出入专项审计责任。现将审计收尾赐与公告如下: 本次审计由公司里面审计部门牵头,连合外部专科审计机构共同实施,隐敝了2023年全年财务出入活动,重心审查了收入证明、资本核算、用度支拨及财富措置等要道智力。审计团队通过查阅账簿凭据、查对银行活水、访谈联系株连东说念主等面孔,全面了解了公司的财务景况和运营花样。 经审计发现,公司在财务措置方面总体阐扬细密,各项收入与支拨均顺应国度法律规则及企业里面措置